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陸豐市紀委2017年部門預算編制說明
2017-04-17 16:30:55 預算股 字體:


2017年度中共陸豐市紀委預算公開      

    

第一部分  部門概況      

    

一、部門基本情況      

(一)部門機構(gòu)設置及職能      

中共陸豐市紀委是負責陸豐市黨風廉政建設的市委工作部門,與陸豐市監(jiān)察局合署辦公,其主要職責:      

1.維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實關于加強黨風廉政建設和有關行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助市委抓好黨風建設,組織協(xié)調(diào)全市的黨風廉政建設和反腐敗斗爭;監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各鎮(zhèn)(場、區(qū))人民政府及其領導成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及市政府決議和命令的情況。      

2.負責檢查并處理市委、市政府各部門,各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨的組織和黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。      

3.負責查處市政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(場、區(qū))政府及其領導成員違反國家法律法規(guī)、政策以及政紀的行為;受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。      

4.負責作出維護黨紀的決定,制定黨風黨紀政紀教育規(guī)劃;會同有關部門做好紀律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。      

5.負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關問題的調(diào)查研究;擬定紀檢監(jiān)察、行政處分方面規(guī)范性文件。      

6.負責黨風政風監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會同有關部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導和督促行政審批電子監(jiān)察相關工作。      

7.負責擬定全市預防腐敗工作規(guī)劃、制度、方案并組織實施,推動全市懲治和預防腐敗體系建設。      

8.負責監(jiān)督檢查全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。      

9.會同市直各有關部門以及各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨委、政府管理紀檢監(jiān)察干部,以市紀委會同市委組織部為主做好各鎮(zhèn)(場、區(qū))紀委書記、副書記的提名和考察工作,審核各鎮(zhèn)(場、區(qū))紀檢監(jiān)察部門領導班子其他成員和市直單位內(nèi)設紀檢監(jiān)察機構(gòu)主要領導干部人選;按干部管理權限統(tǒng)一管理市紀委、市監(jiān)察局各派駐機構(gòu)的干部;組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作。      

10.承辦市委、市政府和汕尾市紀委、汕尾市監(jiān)察局(汕尾市預防腐敗局)授權和交辦的其他事項。      

內(nèi)設12個室、派駐8個紀檢監(jiān)察組,分別是:辦公室、干部室、宣傳教育室、政策法規(guī)研究室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室和派駐第一至第八紀檢監(jiān)察組。      

(二)人員構(gòu)成情況      

1、本部門與陸豐市監(jiān)察局合署辦公,部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。      

2、 機構(gòu)人員情況      

中共陸豐市紀委機關為市預算單位,納入決算編制行政單位1個。經(jīng)陸豐市機構(gòu)編制委員會核定,陸豐市紀委、監(jiān)察局機關人員行政編制75人。實際財政供養(yǎng)在職人員82人(行政在職人員70人,工勤人員12人);離休1人,退休21人;其他人員6人;遺屬供養(yǎng)6人。      

第二部分  2017年中共陸豐市紀委部門預算表      

具體公開表格見附件:預算公開表      

第三部分  2017年中共陸豐市紀委部門預算情況說明      

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計1250.3萬元,與上年相比,收入總計增加101萬元,增長8.08%。主要原因是:一、增加工資福利支出;二、增加項目支出。其中:財政撥款收入1250.3萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。    

二、支出預算情況說明    

本部門2017年預算支出合計1250.3萬元,與上年相比,支出總計增加101萬元,增長8.08%。主要原因是:一、增加工資福利支出;二、增加項目支出。其中:財政撥款支出1250.3萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1210.3萬元,占本年財政撥款支出96.80%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出40萬元,占本年財政撥款支出3.48%,主要用于大案要案經(jīng)費20萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委規(guī)范化建設經(jīng)費10萬元,正風肅紀、政務整治工作經(jīng)費10萬元。    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明    

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出14萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。與上年持平。其中:    

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。與上年持平。    

(二)公務用車購置及運行維護費預算14萬元。本部門機關的公務用車保有量7輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%,其中:公務用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務用車,公務用車運行維護費預算14萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與上年持平。    

(三)公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%,與上年持平。    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明    

機關運行經(jīng)費支出156.6萬元,比上年增加8.3萬元,增長5.30%,主要原因是:業(yè)務增加。包括:公務費40.7萬元(其中:公車經(jīng)費補助14萬元),基本專項經(jīng)費115.9元?;緦m椫С雒骷?span lang="EN-US">: 黨廉、糾風、黨風三辦工作經(jīng)費6萬元、行風熱線工作經(jīng)費2萬元、辦案經(jīng)費22萬元、反腐協(xié)調(diào)辦2萬元、治賄辦2萬元、反腐工作經(jīng)費5萬元、紀檢組工作經(jīng)費36萬元、其他業(yè)務費11萬元、市班子雜志報刊3.7萬元、領導工作經(jīng)費26.2萬元。      

六、國有資產(chǎn)占有使用情況      

截至201711,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車7輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年無公務用車變動。      

七、預算績效信息公開情況      

今年無開展此項工作。      

第四部分  其他需要說明的事項      

無其他說明事項。    

    

第五部分  名詞解釋      

    

一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。      

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。      

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。      

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。      

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。      

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。      

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。      

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。      

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。      

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。      

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      

十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。      

十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。    

      

2017年部門預算報表.xlsx

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