2017年度陸豐市市場物業(yè)管理局部門預算
公 開
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
陸豐市市場物業(yè)管理局是管理全市市場,業(yè)務工作的政府職能部門,現(xiàn)我局內(nèi)設人秘簽、物業(yè)股、財務股、開發(fā)股、保衛(wèi)股,為正股級自負盈虧事業(yè)單位。
主要職能是貫徹執(zhí)行研究制定和組織實施管理市場工作方針、政策及有關(guān)規(guī)定,開展管理、規(guī)范市場,建設市場,使市場合理運行,削除市場隱患。本單位無下屬單位,本部門決算為本級決算。
(二)人員構(gòu)成情況
部門共有編制 126 人,在職人員130人,其中財政供養(yǎng)23人;離退休5人,其中財政供養(yǎng)5人,遺囑供養(yǎng)0人。
二、收入預算說明
根據(jù)2017年3月10日陸豐市第十五屆人民代表大會第二次會議通過的2017年部門預算,陸豐市市場物業(yè)管理局預算收支情況如下:
2017年收入預算373.4萬元,與上年相比,收入持平含公共財政預算撥款。
三、支出預算情況說明
2017年支出預算373.4萬元,與上年持平,全部為基本支出預算。主要用途:
行政性支出177萬元,其中:工資及福利支出145.1萬元,商品和服務支出(包括號車輛經(jīng)費)8.9萬元,基本專項支出23萬元。
1、 對個人和家庭的補助36.4萬元。
2、 綜合性補助經(jīng)費160萬無。
四、“三公”經(jīng)費預算編報說明
陸豐市農(nóng)業(yè)局2017年度“三公”經(jīng)費預算安排2萬元,支出數(shù)比上年減少2萬元,下降50%。其中現(xiàn)說明如下:
1、 因公出國(境)支出2017年度安排0萬元。本部門沒有人員因公出國(境)
2、 公務用車購置及運行維護支出:2017年度安排公務用車購置0萬元;公務用車運行維護費預算安排2萬元。比上年減少2萬元,下降50%。原因,減少公車一輛。
3、公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次 0個,共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:公務用車1輛,資產(chǎn)變動情況為:2017年公務用車減少一輛。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
七 、其他需要說明的事項
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
其中:工資及福利支出145.1萬元,商品和服務支出(包括號車輛經(jīng)費)8.9萬元,基本專項支出23萬元。
1、 對個人和家庭的補助36.4萬元。
第四部分 其他需要說明事項
無其他說明事項
2017年陸豐市市場物業(yè)管理局預算表
具體公開表格見附件:預算公開表
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。